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      Word文档 工会审计操作规程(试行)
      文档预览: 工会审计操作规程(试行) 第一条 为规范审计业务操作,根据《中华人民共和国国家审计基本准则》和工会有关审计制度,制定本规程. 第二条 本规程是工会经费审查委员会... 点击下载
    • 文档格式:doc 更新日期:2011-12-22
      Word文档 诚实守信、谨慎执业、热心行业发展、服务社会
      文档预览: 拟订和修订了事务所《质量控制管理制度》、《执业标准》、《司法鉴定业务管理办法》、《分所执业质量管理办法》、《工程造价审计业务操作规程》、《抵押资产评估实施程序... 点击下载
    • 文档格式:doc 更新日期:2011-12-05
      Word文档 厦门市建设工程担保业务操作规程
      文档预览: 厦门市建设工程担保业务操作规程 (试行) 第一章 总则 第一条 为规范我市建设工程... 专业担保公司应建立、实施内部审计制度,加强公司的内部担保业务的稽核工作,提高内... 点击下载
    • 文档格式:doc 更新日期:2011-12-10
      Word文档 内部审计档案管理操作规程
      文档预览: 内部审计档案管理操作规程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日期修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 第一章 总则 第一条 〖目的〗为进一步规范内部审计工作... 点击下载
    • 文档格式:doc 更新日期:2011-07-19
      Word文档 附件:外汇指定银行办理相关业务操作规程
      文档预览: 附件:外汇指定银行办理相关业务操作规程外资参股非银行金融机构(不含保险公司)外... 书面申请;董事会利润分配决议;利润产生年度的财务审计报告;税务部门出具的完税凭... 点击下载
    • 文档格式:pdf 更新日期:2008-03-04
      PDF文档 审计委员会年度财务报告审议工作规程
      文档预览: 江苏澳洋科技股份有限公司 审计委员会年度财务报告审议工作规程为充分发挥审计委员会的监督作用,维护审计的独立性,建立健全内部控制 控制制度,根据中国证监会的有关... 点击下载
    • 文档格式:doc 更新日期:2008-11-02
      Word文档 吉林省经济责任审计操作规程
      文档预览: (试行)第一章 总则 一,为了指导我省党政领导干部和企业领导人员的经济责任审计... 二,审计准备 (一)组成审计组.审计机关应根据业务量的大小,审计时间的要求,... 点击下载
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